內審部崗位職責
在現實社會中,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍,職責是職務與責任的統一,由授權範圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的內審部崗位職責,希望對大家有所幫助。
內審部崗位職責1
職位要求:
1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;
2.熟悉財稅法規、審計程式和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;
3.優秀的.協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位職責:
1.擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2.協調並組織各公司按照集團的要求,在所屬系統內編內控體系檔案,進行內部控制;
3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
內審部崗位職責2
1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司 北京市農業投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;
2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的'設計、建立與監督執行;
3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負責組織並實施具體的內部審計專案(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資後評價以及其他專項審計等);
5、負責內部審計整改事項的監督與管理;
6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯絡;
7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
8、負責內部審計檔案的整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關審計檔案以及與下級審計部門的溝通聯絡
內審部崗位職責3
負責起草、擬定內部審計制度;
負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;
負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織並實施具體的`內部審計專案(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資後評價以及其他專項審計等);
負責內部審計整改事項的監督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯絡;
負責組織系統內部審計技能與知識培訓;
負責內部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計檔案以及與下級審計部門的溝通聯絡