工作總結

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區婦聯開展專項財務自查自糾工作總結

根據《xx區財政局專項財務檢查工作方案》(x財〔20xx〕133號)檔案精神,我會認真開展財政預算管理、財務制度和財經

區婦聯開展專項財務自查自糾工作總結

紀律執行情況自查自糾的工作。現將相關情況彙報如下:

  一、高度重視,明確職責

我會黨組高度重視規範財務管理自查自糾的工作,接到通知後,立即召開會議,專題研究財政預算管理、財務制度和財經紀律執行情況自查自糾相關工作,對本單位20xx年以來有關單位財政預算管理、財務制度和財經紀律執行情況進行自查。重點檢查違反中央八項規定精神、財務管理不嚴、固定資產不入賬以及違反現金管理條例等問題的財務憑證進行重新核查。對工作任務進行分工,明確責任,要求相關人員嚴格按檔案要求落實工作。

  二、認真開展自查,切實排查整改到位

(一)收入管理情況。本單位20xx年以來不存在非稅收入(包括捐贈收入)不足額繳入國庫或財政專戶問題;各級財政安排的專項資金、本單位收取的'專項資金或基金專賬或專戶核算,不存在收入不入賬,私設“小金庫”的問題。

(二)支出管理情況。20xx年以來本單位支出票據內容齊全、合規;支出真實;不存有違規發放津補貼或獎金的情況;正常性經費不擠佔專項支出;沒有向基層單位、企業或者其他單位轉移支出的行為;公務招待費支出符合規定。

(三)往來款項管理情況。往來款項及時清理;反映明細、真實;個人或單位不存在長期佔用單位資金問題;不存在將各項收入掛往來科目以及在往來科目列收列支等問題。

(四)資金管理情況。按規定使用帳戶;部門和單位沒有公款私存、借用公款和私設“小金庫”的問題;現金存量及保管方式沒有超範圍、超限額違規使用現金行為;無違規佔用現金。

(五)固定資產管理情況。固定資產與賬實相符;單位購買辦公裝置已入固定資產賬,國有資產處置按規定程式辦理,不存在未經批准擅自處置固定資產、降低變價收入。

(六)政府採購制度執行情況。20xx年—20xx年本單位部分採購存在有先開票,才辦理採購相關手續問題,20xx年本單位嚴格政府採購專案按規定程式辦理,無違反政府採購規定辦理採購行為。

(七)會計基礎工作情況。本單位設有會計崗位、專職財務人員;會計、出納分設;財務印鑑分管;內部管理制度健全;按要求設定賬簿;會計核算正確,賬簿、憑證、報表、庫存一致;及時與財政支付中心和銀行對賬,數額一致。

(八)沒有其他與財務管理活動有關的事項。

  三、加強學習,嚴格執行中央八項規定精神

組織幹部職工認真學習《會計法》、《政府採購法》和相關的財經法規制度,熟悉掌握財經政策法規和財務管理制度、專案建設、政府採購等事項,按章辦事。規範財務報銷行為,嚴格把關,對不符合報銷條件的,要堅決不能報銷,嚴格執行中央八項規定精神。