職場

當前位置 /首頁/範文/職場/列表

[薦]審計專員工作職責15篇

審計專員工作職責1

1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;

[薦]審計專員工作職責15篇

2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程式草擬審計報告負責草擬審計報告;

3.負責做好財務審計專案檔案的立卷、整理、歸檔及。

審計專員工作職責2

1、根據集團年度審計計劃開展審計專案工作,擬定審計方案,執行相關的`審計程式,收集和整理審計證據;

2、協助審計主管負責經濟責任、彙算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限於審計專案工作底稿的編制、起草審計報告等;

3、負責協助開展內控管理其他相關工作;

4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

審計專員工作職責3

1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計專案,根據發現的問題提出審計意見並撰寫審計報告;

2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的'履行情況;

3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;

4.收集彙總、分析公司重要審計資訊並建檔立案;

5.完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責4

1、負責審計工作前期準備的各項工作;

2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

3、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;

4、稽核調研;

5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;

6、彙報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。

審計專員工作職責5

1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計專案的具體實施,確保各項任務順利完成;

3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控稽核報告

5、對稽核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管彙報;及時彙總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的.落實情況,及時向內控主管彙報;

7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

9、負責審計檔案的整理、歸檔、儲存等工作。

10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責6

1、協助部門領導建立、晚上財務審計管理體系,並維護其執行;

2、協助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,並嚴格執行;

3、根據公司年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計,並上報審計結果;

4、根據審計工作的執行情況,提出對應的'審計建議;

5、負責財務審計資訊檔案的收集、整理、歸檔工作,確保財務資料的完整性;

6、及時處理好相關部門之間的溝通和協調工作;

7、上級安排的其他事宜。

審計專員工作職責7

1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計專案,分析評論審計證據並形成審計結論;

2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;

4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,並加以實施;

5、領導安排的'其它事項。

審計專員工作職責8

1、協助制定完善內部審計管理制度;

2、協助制定年度審計計劃;

3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;

5、公司高管的離任審計;

6、完成領導安排的'其他工作。

審計專員工作職責9

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、工程審計:公司範圍內各項工程建設專案審計工作。

3、合同審計:對公司工程建設合同、採購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,並執行不定期檢查,對存在的`問題和違規違章情況進行內部審計監督。

4、各項成本費用支出的稽核。

5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

審計專員工作職責10

職責:

1、根據年度審計計劃,負責編制專案審計計劃;

2、根據制訂的審計計劃執行具體的'審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計後續整改工作;

3、在審計工作中善於發現問題並能夠提出自己的見解和建議。

4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估專案;

6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;

3、熟悉財稅法規、審計程式和公司財務管理流程;

4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的文字表達能力;

5、良好的職業操守和團隊協作精神;

6、能適應出差。

審計專員工作職責11

職責:

1、參與公司內控體系建設和財務體系規範,推動內控體系與財務體系完善,組織建立健全規範的財務核算體系、風險預警和規避機制;

2、能夠獨立實施集團以及分、子公司的內部控制等常規審計專案;

3、根據年度審計計劃,開展常規審計專案,擬定審計通知書、審計工作方案;

4、具有獨立撰寫審計報告能力,並根據審計發現進行影響評估及提出審計建議;

5、負責獨立審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、對被審單位整改情況,進行跟進審計;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科以上學歷,會計、審計相關專業,具備初級及以上職稱等;

2、熟悉內部審計流程與規範、財稅法規、審計程式,瞭解相關經濟法律政策;

3、具備3-5年以上大型企業或上市公司審計工作經驗;

4、良好的語言表達能力,熟練運用辦公軟體、ERP財務軟體、較強的資料分析、文字整理能力。

5、較強的'語言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態度積極,責任心強,能短期出差,具備職業操守和對公司的忠誠度。

審計專員工作職責12

1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;

2、參與制定並持續改進本業務模組審計工作程式;

3、起草審計專案本業務模組的實施方案;負責審計專案本業務模組的具體實施;

4、提交審計報告初稿,提出管理建議;

5、負責本業務模組非現行監控,定期提交報告;

6、完成部門領導安排的'其他工作。

審計專員工作職責13

1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處並監督整改落實;

2、負責公司重大專案的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理彙報解決;

4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的`具體專案審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;

5、協助外部審計機構的審計活動。

審計專員工作職責14

1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;

2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;

3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;

4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,稽核其真實性、完整性、準確性,對於發現的問題提出審計意見和建議;

5.其他臨時性工作。

審計專員工作職責15

1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;

2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限於財務收支審計、經營效益審計;

3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工蒐集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的`問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管彙報解決。

4、審計專案結束後應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的後續整改情況並向上級彙報。

5、負責收集並整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,儲存、管理內部審計檔案;

6、上級主管安排的其他各項工作。